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关于市人民政府《关于昭通市2014年度市本级财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》的审议意见

来源: 作者: 发布时间:2015.11.04 阅读:8466

陈绍余常务副主任说,审计报告内容丰富、量大、工作认真,确实审计出不少问题,切实发挥了审计监督的职能。建议:1. 进一步加强对审计查出问题的整改落实。去年,市人民政府非常重视整改落实工作,就此开展了专项检查,还向市人大常委会作了书面报告,希望政府今后一如既往做好整改落实工作。2. 加强对审计结果的综合运用,解决相关问题。一要防止某类问题年年审计都存在的情况;二要把有关问题提高到贯彻落实中央“八项规定”精神的高度来认识,如单位为职工支付应由职工个人支付的费用、违规发放津补贴、违规购车、违规新建办公用房等,该通报的要通报,该处分的要处分;三要结合审计结果来研究改进有关工作。

马晓红副主任说,1. 报告中所查出的房地产业欠税的问题,税金不应该拖欠,要应收尽收;2. 报告对一些审查出的问题说得不够细,有混杂的地方,整改和处理的建议也不明确,工作上的整改也没有提出具体要求,建议审计部门对查出问题的处理提出建议。

熊洪贵委员说,审计工作对于规范各级各部门理财管财工作有着十分重要的作用。建议:要继续加大审计力度,促进有关部门强化资金管理,健全资金管理各项制度。

成  仁委员说,2015年,市审计部门做了大量工作,取得了较好工作成效。审计报告反映出来的问题很多。建议:对应缴税款和非税收入要加大征管力度。

李堂发委员建议:1. 强化对重大项目的审计监督,控制审减率;2. 加大对各级领导干部和财务人员的财政法规和财经知识的培训力度,提高遵守和执行相关法规的能力和水平;3. 加大对审计问题的整改督促力度,确保整改全面到位;4. 加强义务教育经费的监督和管理,杜绝挪用资金的现象发生,对相关人员进行责任追究;5. 完善教育系统的补贴管理,制定补贴、补助办法,确保有序运行;6. 采取措施,完善专项结余资金处理办法,及时发挥专项资金作用。

李春联委员建议:1. 相关部门应加强对财务人员的培训,进一步规范、约束单位财务人员行为,严格执行财会制度,严肃财经纪律;2. 进一步加大审计执行力度,对违规违纪行为加大查处力度。